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計提工資的時候貸方:應付職工薪酬是應發數,實際發放的時候應付職工薪酬借方是應發數是嗎



同學你好,實際發放的時候應付職工薪酬借方是應發數是嗎——是的;
2021 05/31 15:40

84785039 

2021 05/31 15:43
計提工資的時候貸方:應付職工薪酬是應發數實際發放的時候應付職工薪酬借方是實發數---------應該是這樣的吧

立紅老師 

2021 05/31 15:45
同學你好,
比如計提1000
借,管理費用等1000
貸,應付職工薪酬1000
發放時扣個人保險10
借,應付職工薪酬100
貸,其他應付款10
貸,銀行存款990
應付職工薪酬的借方也是應發數;

84785039 

2021 05/31 16:02
你剛剛寫的借應付職工薪酬是1000嗎?你看看我拍您的圖片就是實發工資

84785039 

2021 05/31 16:02
幾計提的時候是應發工資

84785039 

2021 05/31 16:08
他計提的時候是77360發的時候是63318.12

立紅老師 

2021 05/31 17:26
同學你好,那么差額是什么呢
差額的分錄一定是
借,應付職工薪酬
貸,相關科目
不然應付職工薪酬的賬是不平的

84785039 

2021 05/31 17:29
這是學堂真臟答案,我也不知道所以問你呀

立紅老師 

2021 05/31 17:33
同學你好,差額應還是有分錄的,要不應付職工薪酬是不平的;您可以查應付職工薪酬的明細賬;老師這里沒有學堂的實操內容呢;

84785039 

2021 06/01 11:49
他這里的公積金什么的前面計提了

立紅老師 

2021 06/01 11:51
同學你好,他這里的公積金什么的前面計提了——計提應是公司承擔的部分;個人承擔的部分應是包括在計提的工資 中的;
