問題已解決
老師你好,我有一個項目甲方要給我們付4000萬的預(yù)付款,我們要給對方開發(fā)票,這樣的話我的增值稅稅負是不是就高了,因為我暫時沒用任何進項,后期來的進項發(fā)票只能留底了?



對的可以留抵的哦
2021 05/31 17:19

84785020 

2021 05/31 17:32
這樣我的稅負是不是就高了

樸老師 

2021 05/31 17:40
只要達到稅負率就可以了

84785020 

2021 05/31 18:09
老師,那我開發(fā)票了,預(yù)收款的會計分錄怎么做?

樸老師 

2021 05/31 18:16
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項

84785020 

2021 05/31 18:18
錢到賬了在沖預(yù)收,是嗎老師?

樸老師 

2021 05/31 18:33
對的
就是這樣做分錄的

84785020 

2021 05/31 18:34
好的,謝謝老師!

樸老師 

2021 05/31 18:35
滿意請給五星好評,謝謝
