問題已解決
請問老師,我公司的一個供應商1月份按合同把材料發票都開出來了,我也入賬了,但是現在材料提供不了這么多,相當于發票開多了,需要作廢,那我應該怎么賬務處理?



你好? ?那你這個發票是 普票還是專票? ? 認證了沒有?
2021 06/01 11:36

84784951 

2021 06/01 11:37
苗木發票

84784951 

2021 06/01 11:38
沒有抵扣呢

meizi老師 

2021 06/01 11:54
?你好苗木的話 那你就去 紅沖了或者作廢了重新開。 當月作廢

84784951 

2021 06/01 11:56
老師,我們是購買方,怎么處理?

meizi老師 

2021 06/01 12:12
?你好購買方 這個是普票還是專票 ?

84784951 

2021 06/01 12:14
苗木發票是免稅普票

meizi老師 

2021 06/01 12:17
?你好普票的話 那你就 把原發票退給銷售方。 讓銷售方自己開負數發票來紅沖重新開票??

84784951 

2021 06/01 12:30
開了100萬,作廢30萬,我的賬怎么做?

meizi老師 

2021 06/01 12:41
你好? 作廢了30萬? ? ?當月作廢的? 直接按70萬來做收入??

84784951 

2021 06/01 12:59
1月份開的,現在才要運費,我怎么賬務處理?

84784951 

2021 06/01 12:59
現在才要作廢

84784951 

2021 06/01 13:01
1月份已經把100萬入賬了,現在要紅沖 30萬原材料是嗎?

meizi老師 

2021 06/01 13:04
?你好? ?是的。? 如果是現在紅沖的話都跨月了。 你就只能紅沖了??
