問題已解決
老師你好,這道題,后期的遞延所得稅的分錄怎么寫,答案中為什么沒有寫呢



后期損失發生,做相反分錄即可
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅資產
2021 06/11 22:52

84784982 

2021 06/11 23:07
那還要做借:應交稅費-應交所得稅50
貸:以前前度損益調整50嗎

悠然老師01 

2021 06/11 23:14
不需要,按當期計算出的所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費

84784982 

2021 06/11 23:17
那老師寫的分錄里要將所得稅費用改成以前年度損益調整嗎

悠然老師01 

2021 06/11 23:31
不用修改,遞延所得稅資產,負債調整不涉及以前年度損益調整
