問題已解決
老師,一般納稅人5月繳增值稅了,6月把票紅沖了重新開具,進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)多,不交稅款,這樣之5月繳納的稅款可不可以申請辦理抵扣或者退稅啊



你好這個(gè)退不了,這個(gè)你申報(bào)會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項(xiàng)稅額
2021 06/13 08:22

84785010 

2021 06/13 09:09
那我5月的稅不就多交了么

maize老師 

2021 06/13 09:15
你好是的,這個(gè)是多交了只有當(dāng)月作廢才可以少交稅

84785010 

2021 06/13 09:48
那我要是6月沖了不開具,是不是可以退稅

maize老師 

2021 06/13 09:54
也退不了,申報(bào)會形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項(xiàng)稅額

84785010 

2021 06/13 10:00
意思是6月沖了,銷售額不就是負(fù)數(shù)么,沒有進(jìn)項(xiàng)票的這種情況是留底不能退嗎?留底不是說進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多才留底嗎

maize老師 

2021 06/13 10:08
不能退稅,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)也是生成留底稅額,不是退稅

84785010 

2021 06/13 10:23
好吧,主要是5月我公司進(jìn)項(xiàng)票只回來一張,要交一萬多的增值稅,6月份進(jìn)項(xiàng)票才回來,看有什么辦法能把這稅款退或者抵扣嗎?

maize老師 

2021 06/13 10:25
沒有辦法這個(gè),后面取得發(fā)票不能抵扣之前的 ,之前發(fā)票后續(xù)重新開紅字,再開藍(lán)字就你這個(gè)沒有辦法,要是就是發(fā)票開錯,想少交稅,你這個(gè) 開紅字證明確實(shí)多開,這個(gè)可以去聯(lián)系專管員減掉之后再去申報(bào)

84785010 

2021 06/13 10:33
老師,沒理解

maize老師 

2021 06/13 10:34
就是你這個(gè)沒有辦法,你這種情況只能多交稅,
