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老師好!公司分期購買了新的機械,發票待6個月款付清后才能開具,應如何做賬?現在可以計提折舊嗎?



你好,就計入固定資產,可以計提折舊
2021 06/20 09:34

84784991 

2021 06/20 09:34
相應進項稅金記入什么科目

徐阿富老師 

2021 06/20 09:35
你好,發票沒有到不存在進項稅額,按照不含稅進入計入固定資產

84784991 

2021 06/20 09:35
那應付款項就對應不上了

徐阿富老師 

2021 06/20 09:40
你好,這相當于存貨的暫估入賬,發票到了要先沖紅現在做的分錄,再重新按照發票入賬,也可以按照發票的金額只做一筆稅額,借進項 貸應付賬款。放心,不會少的

84784991 

2021 06/20 10:02
付首付時借:固定資產(不含稅)
借:應交稅費-(是進項稅嗎)
貸:應付賬款

徐阿富老師 

2021 06/20 10:08
你好是 借固定資產 貸應付帳款,說不含稅金額.沒有進項稅額的分錄

84784991 

2021 06/20 10:09
老師沒太明白,固定資產是含稅金額嗎?

徐阿富老師 

2021 06/20 10:11
你好,說三次了是不含稅金額,你有發票時固定資產也是不含稅金額的,再說一遍,沒有發票到,按照不含稅金額 借固定資產 貸應付賬款

84784991 

2021 06/20 10:16
若機械款是10萬,首付3萬,未開票
借:固定資產88495.57
貸:應付賬款58495.57
銀行存款30000
應付賬款應是7萬的,不知道怎樣做了

徐阿富老師 

2021 06/20 10:18
你好,1,可以把10萬做成應付帳款-暫估,2也可以合并到對方單位一個子目,等發票到了這7萬余額就明確了

84784991 

2021 06/20 10:20
老師您在明確點可以嗎?

84784991 

2021 06/20 10:27
可以按10萬入賬,發票到了后在調整固定資產價值和折舊,不知道我理解的是否正確

徐阿富老師 

2021 06/20 10:27
你好,可以這樣做:支付時借預付賬款 3貸銀行存款3。設備到了借固定資產 貸應付賬款暫估。 發票到了先沖紅暫估分錄借固定資產負數 貸應付賬款暫估 然后借固定資產 借進項 貸預付賬款 3 貸應付帳款7。 這樣宗看得清楚了吧?

徐阿富老師 

2021 06/20 10:28
總不是宗,打錯字了

84784991 

2021 06/20 10:36
明白了,就是暫入賬,后期發票到了調整謝謝老師

徐阿富老師 

2021 06/20 10:37
是的,因為你不是很熟練,可以先計入暫估,之后沖紅就平了
