問題已解決
老師,如果公司買材料,3月份已買,款已付,對方4月份才開發(fā)票,這個怎么記會計分錄呢



你好
公司買材料,3月份已買,款已付
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估
4月份
借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料
借:原材料,貸:預(yù)付賬款??
2021 06/24 21:27

84784984 

2021 06/24 21:31
4月份收到的進(jìn)項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,我怎么記呢

84784984 

2021 06/24 21:32
這幾個月都不會抵扣

鄒老師 

2021 06/24 21:32
你好,是暫時沒有認(rèn)證抵扣,今后會認(rèn)證的意思?

84784984 

2021 06/24 21:37
對,因為是工程,年底給甲方開銷項發(fā)票,目前都是買材料在用

鄒老師 

2021 06/24 21:38
你好
公司買材料,3月份已買,款已付
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估
4月份
借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料
借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸:預(yù)付賬款??

84784984 

2021 06/24 21:46
好的,謝謝

鄒老師 

2021 06/24 21:47
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安?
