問題已解決
2020年12月暫估入庫的時候是價稅合計金額,2021年6月收到發(fā)票后是專票,應該怎么沖銷之前暫估的含稅金額?



你好是的用沖掉的,差額計入主營業(yè)務成本
2021 07/02 16:43

徐阿富老師 

2021 07/02 16:44
不是,是計入利潤分配-未分配利潤

84784968 

2021 07/02 16:45
2020年度我暫估了價稅合計11300,但是現(xiàn)在2021年6月收到發(fā)票成本10000進項稅1300,老師我應該怎么做分錄?

徐阿富老師 

2021 07/02 16:49
借應交稅費(進項稅額)貸利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整

84784968 

2021 07/02 17:07
我暫估的時候是 借工程物資11300 貸應付賬款11300

徐阿富老師 

2021 07/02 17:09
你好·把工程物資減1300掉。至于后面怎么結轉(zhuǎn)的,因為我對建筑行業(yè)不是強項,我不能誤導你
