問題已解決
項目三月份開工收到預付款,五月份開始建賬,但是沒有開票,五月份要不要結賬?



按月結賬的,即使沒有業務,也需要按月結賬。
2021 07/03 15:17

84784993 

2021 07/03 15:19
三月份收到預付款,但是沒有預繳增值稅。六月份,才繳納,然后產生了滯納金,分錄怎么做?

郭老師 

2021 07/03 15:20
借銀行存款貸預收賬款應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交增值稅
營業外支出滯納金
貸銀行存款。

84784993 

2021 07/03 15:30
建筑服務是9%,預繳是2%,預收是1330萬,這個分錄怎么寫?
預收的這個錢,開了票算不算收入?

郭老師 

2021 07/03 15:37
你開了發票,不一定做收入,你們完工了嗎

郭老師 

2021 07/03 15:38
您是根據開發票的確認收入嗎?

84784993 

2021 07/03 15:39
還沒有,那開了票,怎么做分錄呢?
月末怎么結轉

郭老師 

2021 07/03 15:41
借銀行存款
貸,預收賬/工程結算
應交稅費應交增值稅銷項。

郭老師 

2021 07/03 15:41
這個是開了發票的。預繳的增值稅,借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
