問題已解決
去年運費兩萬,今年5月收到發票開了五萬,也進行了稅前扣除,對方把今年的運費也開了,但是今年運費還沒到3萬,現在怎么處理這筆賬務



您好,實際開的發票少是這個意思嗎?
2021 07/06 08:46

84785008 

2021 07/06 08:50
去年的運費不是沒收到票嗎?今年五月收到還需要重做賬嗎?
比如票額五萬,其中有兩萬去年的,三萬今年的,但目前為止今年三萬運費還沒達到,我可以先做賬,等后面收到運費單據直接粘到這張憑證后面嗎?累計滿三萬就行

玲老師 

2021 07/06 08:51
去年的費用沒有發票匯算清繳之前沒有回來發票需要納稅調整。

玲老師 

2021 07/06 08:51
匯算清繳前回來發票先紅沖沒有發票的分錄,按發票入賬??梢远惽翱鄢?/div>

84785008 

2021 07/06 08:52
是匯算清繳前收到的

玲老師 

2021 07/06 08:53
就是我后面回復的這種做法。

84785008 

2021 07/06 08:53
主要是后面的問題老師

玲老師 

2021 07/06 08:53
你實際發生業務就正常做帳。后面收到發票貼在憑證后面可以。

84785008 

2021 07/06 09:07
老師去年的運費做到管理費用了,現在沖銷做相反分錄還是

玲老師 

2021 07/06 09:07
把管理費用用以前年度損益調整代替。相反或者負數分錄都可以。

84785008 

2021 07/06 15:40
小企業會計準則,沒有 以前年度損益調整科目,應該怎么做賬

玲老師 

2021 07/06 15:41
用未分配利潤科目就可以了。

84785008 

2021 07/06 15:44
去年市 借:管理費用2w
貸 :其他應付款2w
沖銷 借:其他應付款2w
貸:利潤分配-未分配利潤2w
然后在做 借;管理費用5w
貸:其他應付款5w
是這樣嗎

玲老師 

2021 07/06 15:49
去年市 借:管理費用2w
貸 :其他應付款2w
沖銷 借:其他應付款2w
貸:利潤分配-未分配利潤2w
借? 未分配利潤2萬
貸應付2萬?
去年二萬
今年的
借管理費用等1萬
貸銀行 1萬


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