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問題已解決

去年運費兩萬,今年5月收到發票開了五萬,也進行了稅前扣除,對方把今年的運費也開了,但是今年運費還沒到3萬,現在怎么處理這筆賬務

84785008| 提問時間:2021 07/06 08:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,實際開的發票少是這個意思嗎?
2021 07/06 08:46
84785008
2021 07/06 08:50
去年的運費不是沒收到票嗎?今年五月收到還需要重做賬嗎? 比如票額五萬,其中有兩萬去年的,三萬今年的,但目前為止今年三萬運費還沒達到,我可以先做賬,等后面收到運費單據直接粘到這張憑證后面嗎?累計滿三萬就行
玲老師
2021 07/06 08:51
去年的費用沒有發票匯算清繳之前沒有回來發票需要納稅調整。
玲老師
2021 07/06 08:51
匯算清繳前回來發票先紅沖沒有發票的分錄,按發票入賬??梢远惽翱鄢?/div>
84785008
2021 07/06 08:52
是匯算清繳前收到的
玲老師
2021 07/06 08:53
就是我后面回復的這種做法。
84785008
2021 07/06 08:53
主要是后面的問題老師
玲老師
2021 07/06 08:53
你實際發生業務就正常做帳。后面收到發票貼在憑證后面可以。
84785008
2021 07/06 09:07
老師去年的運費做到管理費用了,現在沖銷做相反分錄還是
玲老師
2021 07/06 09:07
把管理費用用以前年度損益調整代替。相反或者負數分錄都可以。
84785008
2021 07/06 15:40
小企業會計準則,沒有 以前年度損益調整科目,應該怎么做賬
玲老師
2021 07/06 15:41
用未分配利潤科目就可以了。
84785008
2021 07/06 15:44
去年市 借:管理費用2w 貸 :其他應付款2w 沖銷 借:其他應付款2w 貸:利潤分配-未分配利潤2w 然后在做 借;管理費用5w 貸:其他應付款5w 是這樣嗎
玲老師
2021 07/06 15:49
去年市 借:管理費用2w 貸 :其他應付款2w 沖銷 借:其他應付款2w 貸:利潤分配-未分配利潤2w 借? 未分配利潤2萬 貸應付2萬? 去年二萬 今年的 借管理費用等1萬 貸銀行 1萬
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