問題已解決
員工住宿費210,但是單位規定只能報銷200,發票也是開的210,請問怎么做賬?



你好
這個是出差的嗎
普票的銷售費用招待費貸銀行200
2021 07/29 12:54

84785046 

2021 07/29 13:05
不是是增值稅專用發票,是出差的

郭老師 

2021 07/29 13:07
你好,借銷售費用,差旅費貸銀行存款200

84785046 

2021 07/29 13:08
那發票怎么做賬啊

郭老師 

2021 07/29 13:11
你好
就是上面的
報銷單寫200
