問題已解決
老師:我單位是事業單位,多發放了一個職工3個月的工資,現在這個職工把錢退回財務,請問怎么做賬?



那你三月份多發的時候是放到哪個科目地?
2021 07/30 17:03

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2021 07/30 17:18
發放工資,我先做的計提:借管理費用,貸應付職工薪酬

84785018 

2021 07/30 17:21
發放工資,我先做的計提:借管理費用,貸應付職工薪酬;發放時做:借應付職工薪酬,貸其他應付款(扣個人社保費),貸零余額相戶

陳詩晗老師 

2021 07/30 17:35
那也就是說,你發工資發多了,你計提工作的時候有沒有計提多?
如果說計提多了,你就沖管理費用,沒有計提多,直接沖應付職工薪酬。
