問題已解決
多開的伙食費發票怎么入賬,實際發生16000,開票22000,差額怎么入賬



你好這個實務中一般是按發票,貸其他應付款22000? 年末不需要付款統一做借其他應付款,貸營業外收入 這樣
2021 08/03 15:21

84784984 

2021 08/03 15:30
我可以差額6000放到其他應付款嗎

84784984 

2021 08/03 15:30
我已經付了16000了

maize老師 

2021 08/03 15:34
是的,掛其他應付款,這個年末轉營業外收入
