問題已解決
老師,你好!請問物業公司收到上家物業公司公益金轉款應該怎么做會計分錄



同學你好
為什么給你們打款呢
2021 08/12 15:24

84784986 

2021 08/12 15:30
是公益金沒有用完,然后我們公司接手了,所以把余款公益金直接轉到我們公司賬戶了

樸老師 

2021 08/12 15:41
那你們計入專項應付款

84784986 

2021 08/12 15:42
就是,借,銀行存款,貸,專項應付款/某某小區

84784986 

2021 08/12 15:45
那我們公司轉給業主大會的維修基金,該怎么做會計分錄,還有支付給電梯公司的電梯維護費怎么做賬,因為這些都是屬于公益金支付額

樸老師 

2021 08/12 15:53
借專項應付款
貸銀行存款

84784986 

2021 08/12 16:05
這種屬于公益金支付的,是不需要借計營業費用或者管理費用嗎?不需要的話那進項稅需要怎么處理,可以認證抵扣嗎?

樸老師 

2021 08/12 16:16
同學你好
對的
這個需要的哦

84784986 

2021 08/12 16:21
老師,打問號的地方就是我想不明白的地方?麻煩老師指導一下

樸老師 

2021 08/12 16:28
你直接做
借銀行
貸專項應付款
借費用等
貸銀行存款
借專項應付款
貸資本公積

84784986 

2021 08/12 16:29
好的,謝謝

樸老師 

2021 08/12 16:40
滿意請給五星好評,謝謝
