問題已解決
進了的商品,還沒有取得發票就銷出去了,應該怎樣做會計分錄?取得發票后又該怎么樣做分錄?



是第一個分錄,做一個相反的分錄,然后再把正確的寫上就可以了是嗎?
2016 12/21 21:32

宋生老師 

2016 12/21 21:09
您好!借:庫存商品-暫估 貸應付賬款-暫估
銷售的時候借現金等 代主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
結轉成本 借主營業務成本 貸庫存商品-暫估
收到發票后先紅字沖減上面的暫估成本分錄,然后做正確的。

宋生老師 

2016 12/22 08:31
是的。
