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請問,企業給員工用的宿舍,如果收錢,怎么做分錄?



你好
借 銀行
貸收入
應交稅費
2021 08/25 14:41

84784983 

2021 08/25 14:48
我還以為宿舍要入固定資產呢。我是不是應該說明是自產的。還是外購的呢,

玲老師 

2021 08/25 14:58
你好
不是住宿收費嗎? 還是問購進房產?

84784983 

2021 08/25 15:00
企業給員工的宿舍,肯定是房子呀,

84784983 

2021 08/25 15:06
然后收少量租金,老師還在嗎

玲老師 

2021 08/25 15:18
是把房子給員工了? ?還是少收租賃費 ? 這是二個不同的事?

84784983 

2021 08/25 15:23
沒給員工,收租金,而是少收

玲老師 

2021 08/25 15:35
收的記收入,少收的記個人福利?

84784983 

2021 08/25 15:36
具體分錄怎么寫呀,

玲老師 

2021 08/25 15:46
(1)發放福利時
借:應付職工薪酬
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項)
(2)結轉成本
借:主營業務成本
貸累計折舊?
借成本費用
貸應付職工薪酬?

84784983 

2021 08/25 15:58
房租可能很低,收入小于折舊成本,也是這么處理嗎?

玲老師 

2021 08/25 16:06
是的 正規分錄 就是這樣的?

玲老師 

2021 08/25 16:06
這個是視同銷售的處理的?

84784983 

2021 08/25 16:16
是不是應該有借,銀行存款增加啊,收了800元,入銀行了,

玲老師 

2021 08/25 16:19
收入那筆分錄我第一個回復寫了
收入那筆分錄我第一個回復寫了。

84784983 

2021 08/25 16:21
(1)發放福利時
借:應付職工薪酬
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項)
(2)結轉成本
借:主營業務成本
貸累計折舊
借成本費用
貸應付職工薪酬
你好
借 銀行
貸收入
應交稅費
這里有2個貸收入了喲,替換嗎?

玲老師 

2021 08/25 16:28
發放福利時
借:應付職工薪酬
銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項)
(2)結轉成本
借:主營業務成本
貸累計折舊
借成本費用
貸應付職工薪酬
這樣寫?

84784983 

2021 08/25 16:30
這個,,,共收員工800,收入800,銀行800,應付職工薪酬入多少金額?

玲老師 

2021 08/25 16:40
實收是800 少收的的是應付職工薪酬的金額? ? 正常是 2000 就是2000-800
