問題已解決
老師,您好,我在6月的時候做了一筆暫估成本,暫估結轉至成本的時候分了3級明細,等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細,暫估成本的時候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發票我該怎么沖回?還是說我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?



你好 ;? ?收到發票的話 你紅沖全部開明細科目 然后在按發票來重新做賬 科目??
2021 09/06 12:10

84784968 

2021 09/06 12:12
噢噢,好的,紅沖分錄是不是反向沖?我忘記了

84784968 

2021 09/06 12:13
那我可以現在全部都在7月的賬務里面反沖,然后在9月底把所有的發票追回嘛?

meizi老師 

2021 09/06 12:13
你好 你可以相反分錄或者是做 紅字分錄來處理??

84784968 

2021 09/06 12:16
還有老師,我遇到一個麻煩問題,前期我不在,老板跟出納把農民工工資發放之后沒有如實報個稅,也沒有聯系勞務公司報個稅,我現在要把公司這邊的個稅申報更正從新報個稅,然后前面掛賬的時候掛了勞務公司,現在不走勞務公司,直接用工資表及附件入成本,我是不是可以直接做一筆紅沖,然后從新直接計成本?

meizi老師 

2021 09/06 12:24
?你好 ;? ?去修改申報表就行 。 之前你按期報了嗎? ?

84784968 

2021 09/06 12:27
老師,您看這樣紅沖暫估對嘛?個稅按期升報了,不過都是零升報,這個我到時候去改就可以了,但是現在分錄做錯了,我做成: 借:應付賬款—勞務公司名稱 貸:銀行存款
我現在可以直接紅沖這筆,然后直接入成本: 借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 可以嘛?

meizi老師 

2021 09/06 12:28
?你好? ? ? ? ? 那你也應該去沖個應付賬款呀 。 你不然這個應付賬款怎么平?

84784968 

2021 09/06 12:43
老師你是說我那個不平?圖片的還是我說的分錄

meizi老師 

2021 09/06 12:44
你好 ;我看錯了 ;? 對的。 你先把??借:應付賬款—勞務公司名稱 貸:銀行存款這筆紅沖了。在直接做賬???借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 就行了。??

84784968 

2021 09/06 12:59
好的,謝謝老師,辛苦您了

meizi老師 

2021 09/06 13:02
?沒事的; 希望能幫到你??

84784968 

2021 09/06 13:05
老師還有一個問題,就是我是8月才升級為一般納稅人的,5月開票收入有500多萬,所以我7月季報繳納了增值稅,我這邊做賬的時候財務軟件的分錄變成更為明細的3級科目了,我這個增值稅沒有地方放,在應交稅費—應交增值稅下面又新增了一個應交增值稅可以嘛?

84784968 

2021 09/06 13:09
還有截圖這筆您看看對嘛,我前面收到專票把他價稅分離了,然后放到待認證里面,后面問了老師說可以這樣做分錄,把他轉到成本里面,可以嘛,我怕建筑業規定又不一樣

meizi老師 

2021 09/06 13:32
?你好 ;? ? ?你這個科目設置不對 ; 你一般納稅人;? 預繳是 二級科目做? 應交稅費-預繳增值稅處理??

84784968 

2021 09/06 14:00
預繳?我是本地公司可以設置這個可以嘛?例如我上個季度是小規模,這個季度是一般納稅人,上個季度繳納的稅費做賬掛成,應交稅費—預繳增值稅嘛?

meizi老師 

2021 09/06 14:01
?你好 ;? 是的; 你可以設置項目預繳可以設置這個?

84784968 

2021 09/06 14:04
可以設置成應交稅費—應交增值稅—已交稅金嘛?

meizi老師 

2021 09/06 14:06
?你好 ;? ? ?也可以的;? ? 你可以一般納稅人的話? 自己設置
