問題已解決
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額



同學你好
附表二里面轉出
2021 09/08 12:29

84785018 

2021 09/08 12:33
老師 還要做轉出嘛 我是7月份開錯了紅字信息表 8月份報稅的時候已經轉出了 8月份發現開錯了申請作廢了 那我8月轉出的稅額是錯的 我這個月報稅要加上8月轉出的稅額

樸老師 

2021 09/08 12:37
對的
需要轉出進項的

84785018 

2021 09/08 12:38
老師 我不明白你的意思 為什么還要轉出

84785018 

2021 09/08 12:42
我開錯了紅字信息表 我又重新開了一張 那我在9月份報稅的時候 已經重新再轉出我重新開的紅字信息表稅額 那我開錯的那一張在8月份已經轉出去了 那我在9月份報稅時不應該想辦法把8月份轉出的錯的稅額再加回來嘛

樸老師 

2021 09/08 12:46
你藍字發票紅沖的要轉出

84785018 

2021 09/08 12:48
老師 可以一下流程嘛 具體步驟怎么走

樸老師 

2021 09/08 12:57
你開的紅字發票信息開紅字發票了吧
那你之前抵扣的就需要進項轉出
填寫附表二轉出欄

84785018 

2021 09/08 14:05
我是購買方開的紅字信息表
銷售方開紅字發票

84785018 

2021 09/08 14:07
這是附表二 我怎么填

樸老師 

2021 09/08 14:09
這個填寫20欄進項轉出的

84785018 

2021 09/08 14:11
老師 我20項已經填了 我這個重新開的紅字信息表 我想問的是 我上個月填的? 轉出進行項稅額 該怎么辦? 我上個月弄的是錯的 我上個月那就是多交稅了

樸老師 

2021 09/08 14:18
那你得作廢錯的申報表重新填寫

84785018 

2021 09/08 14:21
作廢上個月的申報表嘛

樸老師 

2021 09/08 14:29
對的
然后重新申報哦
