問題已解決
老師,小規模公司提供運輸服務,對外開具的普票免稅,應該怎么做賬



運輸服務本身不免稅,免稅的是小規模納稅人季度銷售額不超過45萬元;
所以開票的時候,稅率一欄不能是免稅,而應該是1%;
做賬的時候,取得收入應當計提增值稅,比如運輸收入為101元
借:銀行存款 101
貸:主營業務收入 100
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 1
到季度末享受免稅政策時:
借:應交稅費-應交增值稅 1
貸:營業外收入 1
2021 09/16 16:08

84785004 

2021 09/16 16:18
那為什么這張普票免稅呢

84785004 

2021 09/16 16:19
本來就是運輸公司,主營業務

少校老師 

2021 09/16 16:21
因為小規模納稅人季度銷售額不超過45萬元的,免征增值稅,這是稅收優惠政策;
比如你本季度銷售額30萬元,普票開了10萬元,不需要交稅;
但如果本季度銷售額是50萬元,哪怕一張票也沒開,也要交稅:500000*1%=5000

84785004 

2021 09/16 16:30
老師,你說這張發票對嗎,應該怎么做賬

少校老師 

2021 09/16 16:34
這個發票其實是開錯了,稅率一欄不應該是免稅的,不過如果只是這一張,而且你公司業務量很少,本來就能享受免稅政策的話,稅務局一般也不會找你的,以后注意不要開免稅的了。

84785004 

2021 09/16 16:35
嗯嗯,那應該怎么做賬呢

少校老師 

2021 09/16 16:35
這張發票的分錄:
借:銀行存款 2300
貸:主營業務收入 2277.23(2300/1.01)
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 22.77(2300/1.01*0.01)

84785004 

2021 09/16 16:39
為什么不是這樣做分錄呢

少校老師 

2021 09/16 16:40
如果你收到的是2323元收入,那么發票金額就應該開2323元,而不是2300元。

84785004 

2021 09/17 07:53
如果按照發票來寫分錄的話,上面的分錄寫錯了嗎

84785004 

2021 09/17 08:22
老師,還有一個問題,現在小規模的增值稅是1%的優惠稅率,我在銷售貨物時,增值稅應該計提3%,月底再享受免稅,還是計提1%,月底再享受免稅

少校老師 

2021 09/17 08:30
是的,按發票金額做就是我寫的那個分錄

少校老師 

2021 09/17 08:31
現在確認收入時按1%計提增值稅
