問題已解決
老師,請問下,如果在年初的時候預估計提的勞務費多計提了,到了年末發票未足額開具,年初多計提的勞務費該怎么處理呢



你好,在本期直接沖回即可的,學員
2021 09/25 20:45

84784991 

2021 09/25 20:52
該怎么出分錄呢

冉老師 

2021 09/25 20:55
借其他應付款‘
貸費用’

84784991 

2021 09/25 20:56
也就是當初出的分錄,紅字沖回就行了嗎

冉老師 

2021 09/25 20:56
是的,你說的很對的,學員
