問題已解決
老師你好,你好,我們是勞務派遣公司,因為發票數量不夠,提前開下月的發票出來確認收入,請問成本工資這塊怎么結轉計提呢?



你好 ;? ? 你這個開的發票? 做收入; 那么你? 工資? 不能提前計提的; 先 不做計提哦 。等著下個月發生的時做計提工資?
2021 10/11 14:58

84785009 

2021 10/11 15:04
那這樣的話,我當月的應付職工薪酬科目余額就不對了呢?

meizi老師 

2021 10/11 15:11
你好 ; 你本身這個? 還沒有發生的? ? ? 沒有支付前都是有余額的
