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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,購入生產(chǎn)設(shè)備同時(shí)也購入了生產(chǎn)設(shè)備的操作軟件,生產(chǎn)設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備操作軟件計(jì)入無無形資產(chǎn),對嘛?



你好
可以的
可以這么做
2021 10/14 08:34

84785018 

2021 10/14 08:51
老師? 每個(gè)月無形資產(chǎn)該攤銷多少金額 用那種方法算啊

郭老師 

2021 10/14 08:59
你好,無形資產(chǎn)的價(jià)值/12/10
按十年分?jǐn)偂?/div>

84785018 

2021 10/14 14:29
好的 明白了
老師 再問一個(gè)問題
因其他原因?qū)е露嘟辉鲋刀悾嘟辉鲋刀惖牟糠钟?月份退回,做分錄是不是這樣做
借:銀行存款
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
那“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”就有貸方余額,我又如何去平掉,這個(gè)貸方

郭老師 

2021 10/14 14:31
好得需要看一下你之前賬上是怎么多交正常的,你多交的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)未交,增值稅有借方余額才對。

84785018 

2021 10/14 14:50
老師 我說錯(cuò)了 應(yīng)該是這樣
收到增值稅退回
第一筆分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
第二筆分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅(紅字)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅(紅字)
那我的“應(yīng)交稅金-未交增值稅”已經(jīng)平了
那我的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又該怎么平

郭老師 

2021 10/14 14:53
你好,你賬上多做了收入嗎?

84785018 

2021 10/14 14:57
沒有多做

84785018 

2021 10/14 14:58
這個(gè)原因?qū)е露嘟坏模缓?月份退回的

郭老師 

2021 10/14 15:07
那你好,那你只需要做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是。

郭老師 

2021 10/14 15:07
賬上做了幾次。如果你做了一次的話,你的未交增值稅肯定有余額,因?yàn)槟愣嘟涣硕惪睢?/div>

郭老師 

2021 10/14 15:07
你的銷項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是20,然后你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是100。
你需要交180吧,結(jié)果你交了280。

郭老師 

2021 10/14 15:07
不是你的未交增值稅在借方有余額。

84785018 

2021 10/14 15:34
老師 我已經(jīng)整明白了

郭老師 

2021 10/14 15:40
不用客氣,工作愉快。


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