問題已解決
請問跨月作廢的發票,上月已經繳納稅款,本期怎么遞減呢?



你好
這個月有正數的嗎
正數加負數銷售額合計填寫
2021 10/20 12:55

84784972 

2021 10/20 12:55
有正數的,但是申報增值稅不通過

郭老師 

2021 10/20 12:56
出現了什么提示的。

84784972 

2021 10/20 12:57
當期開具專用發票金額合計數與《附列資料一》中“開具增值稅專用發票銷售額不一致

84784972 

2021 10/20 13:00
或者跨月作廢的發票應該在開票系統怎么處理?

郭老師 

2021 10/20 13:02
你附表一填寫的銷售額沒有減去負數嗎
你這個月開負數
下個月才申報

84784972 

2021 10/20 13:06
不是開具紅字增值稅專用發票信息表嗎?

郭老師 

2021 10/20 13:06
你好,開了紅字信息表再開紅字發票才可以

84784972 

2021 10/20 13:07
好的,謝謝。那我在9月開信息表,10月開紅字發票不影響吧?

郭老師 

2021 10/20 13:07
你好
可以的
可以的

84784972 

2021 10/20 13:07
紅字發票就是負數發票吧?

郭老師 

2021 10/20 13:08
你好
是的是一樣的。
