問題已解決
之前顧客無需發票的已做無票收入處理并申報了稅,現在顧客要開之前的發票要如何處理



你好 ;? ? ?你就紅沖無票收入 分錄。 在按開票收入做賬報稅? ? ; 不會重復報稅的??
2021 10/26 16:12

84784956 

2021 10/26 16:13
我們基本都是按照無票收入報稅的,只是偶爾有顧客要開票,如果需要開票金額大于我們本季度申報無票收入,如何報稅

meizi老師 

2021 10/26 16:16
你好 ;? ? ? ? ?你是小規模還是一般納稅人? ?

84784956 

2021 10/26 16:16
小規模納稅人

meizi老師 

2021 10/26 16:16
小規模你季度超過了45萬嗎? 你開的是普票嘛??

84784956 

2021 10/26 16:18
開的是普票,我們季度沒有超過45萬,但是我想知道季度超過45萬,我們本季度都不開票,但是有顧客需要開上一季度的發票金額超過45萬是如何處理的

meizi老師 

2021 10/26 16:20
你好; 那就一起計入10欄里面去報稅。 免征的? 未開票和開票一起合計來 報? ?

84784956 

2021 10/26 16:22
如果超過了45萬呢,本來這個季度未達45萬無需繳稅,但是補開上個月的發票后超過了45萬,上個季度的收入也如實做無票收入申報了,莫名的本季度多出來了稅費如何處理

meizi老師 

2021 10/26 16:24
你好 ;? 超過了那么你就去填寫 1-3欄次? 。1欄 和 普票欄次去報增值稅? ?你還得把你無票收入減去呀;? 比如你 本季度開了? 30萬 ;? 你補開20萬發票 。 你要紅沖20萬銷售額的哇。 實際還是30萬是免征的?

84784956 

2021 10/26 16:25
好的,謝謝老師

meizi老師 

2021 10/26 16:26
沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價?
