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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,已經(jīng)收到退稅款。發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表應(yīng)該是免抵退銷售額,填寫到了免稅銷售額,稅局說(shuō)不能更正申報(bào)了,已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò), 有什么其他辦法嗎?



那你這種情況就沒(méi)有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021 11/03 11:57

84785018 

2021 11/03 11:59
剛好10月份也有退稅的,那今年就這樣錯(cuò)下去嗎

84785018 

2021 11/03 12:00
以后會(huì)有影響嗎?可以作廢申報(bào),然后再申報(bào)正確的嗎

林木老師 

2021 11/03 12:02
這種一般是稅務(wù)局審批更改,他那邊都說(shuō)改不了就只能暫時(shí)這樣。

84785018 

2021 11/03 12:03
有什么影響嗎 對(duì)以后,因?yàn)?021年是填寫到免抵退那一欄的

林木老師 

2021 11/03 12:03
沒(méi)有什么太大的影響,只是后續(xù)把數(shù)據(jù)填寫正確吧。

84785018 

2021 11/03 12:04
那10月份 我是填寫到免抵退呢,還是填寫到免稅, 如果填寫到免抵退 會(huì)不會(huì)很明顯 前面2個(gè)月就是填寫錯(cuò)了

林木老師 

2021 11/03 12:05
10月份按照正確的填寫到免抵退就可以了。
