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老師代開的專票跨月沖紅怎么操作啊?



您好,代開的專用發票,需要開具紅字專用發票的,按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。
1、如購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》;
2、如購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息;
3、如銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。
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2021 11/04 20:41

84785029 

2021 11/05 19:43
你所說的信息表在哪里填?電子稅務局系統里面嗎?

易 老師 

2021 11/05 19:44
是的,就在電子稅務系統里面

84785029 

2021 11/05 19:55
意思是如果對方已經認證申報了需要對方在他們的開票系統中填開紅字發票,不用我們操作是嗎?
