問題已解決
今年計提去年的所得稅,然后八月份調整了,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費_應交企業(yè)所得稅 又借:利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調整,這樣對嗎?



你好,是的,是這樣處理的?
2021 11/17 16:01

84785032 

2021 11/17 16:04
這樣 應交稅費_應交企業(yè)所得稅這項就有余額了,還用調嗎?

鄒老師 

2021 11/17 16:04
你好,繳納了之后,就沒有余額了啊?

84785032 

2021 11/17 16:07
我前面4月份的時候已經計提已經交了,5月份交了已經做了交的分錄了,怎么辦?

鄒老師 

2021 11/17 16:08
你好,繳納了之后,就沒有余額了啊?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785032 

2021 11/17 16:14
我4月份計提借:所得稅費用,貸:應交稅費_應交所得稅,5 月份交借應交稅費_應交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。8月份做調整分錄,我的調整分錄做錯了?

鄒老師 

2021 11/17 16:15
你好,今年計提去年的所得稅,借方是以前年度損益調整,而不是所得稅費用
