問題已解決
計提的工資比實際發放時多了一分錢,應該怎么處理



你好 差額的原因是什么 多計提 了? ?紅沖就可以?
2021 11/22 17:06

84784984 

2021 11/22 17:10
應該是四舍五入然后多了一分

84784984 

2021 11/22 17:10
直接紅沖應付職工薪酬就行對嗎?

玲老師 

2021 11/22 17:20
你好? ?尾差這情況記營業外收支就可以了?

84784984 

2021 11/22 17:34
借營業外收入,貸應付職工薪酬嗎?

玲老師 

2021 11/22 17:39
借應付應付職工薪酬
貸營業外收入? (少發記這個科目? 多支出記營業外支出在借方
