問題已解決
匯算清繳后分錄怎么做?



你好,如果是匯算清繳補交的所得稅,賬務處理是
借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2021 11/24 20:21

84785004 

2021 11/25 09:40
上個月把借方現金300借方銀行存款200寫成借方現金500這個月怎么更正??

鄒老師 

2021 11/25 09:42
你好,根據你的描述,調整分錄是
借:銀行存款 200,貸:庫存現金 200

84785004 

2021 11/25 09:47
上個月借方庫存現金500應該寫成庫存現金200銀行存款300這個月怎么更正?

鄒老師 

2021 11/25 09:50
你好,根據你的描述,調整分錄是
借:銀行存款 300,貸:庫存現金 300

84785004 

2021 11/25 09:52
上個月借方庫存現金500應該寫成借方庫存現金200借方銀行存款300這個月怎么更正?

鄒老師 

2021 11/25 09:54
你好,根據你的描述,調整分錄是
借:銀行存款 300,貸:庫存現金 300
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785004 

2021 11/25 09:56
我覺得我表達清楚了

鄒老師 

2021 11/25 09:57
你好,根據你的描述,調整分錄是
借:銀行存款 300,貸:庫存現金 300
(我也描述清楚了調整分錄啊)
(是針對這個回復有什么疑問嗎),是認為有什么不對嗎

84785004 

2021 11/25 13:37
固定資產一次性扣除?殘值率?有殘值嗎?

鄒老師 

2021 11/25 13:38
你好,低于500萬的固定資產,可以一次性計提折舊
殘值率由企業估計確定,一般是0%-5%

84785004 

2021 11/25 13:43
一次性計提折舊的有殘值嗎?怎么有的說是稅法上,賬上還是按月?有點模糊

鄒老師 

2021 11/25 13:44
你好,殘值率由企業估計確定,一般是0%-5%
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785004 

2021 11/25 13:45
沒疑問 稅法和賬上不是同時一次性扣除嗎?

鄒老師 

2021 11/25 13:45
你好,如果是采取一次性計提折舊政策,就是一樣的啊?

84785004 

2021 11/25 16:35
物業費的收據能入賬嗎?購電的收據能入賬嗎?

鄒老師 

2021 11/25 16:36
你好,需要取得發票入賬才是的

84785004 

2021 11/25 16:44
沒有發票

84785004 

2021 11/25 16:45
只有收據沒有發票?能入賬嗎?

鄒老師 

2021 11/25 16:46
你好,會計上可以入賬,匯算清繳的時候需要做納稅調增處理?
