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老師,咨詢您下,公司每月1號會給員工墊付餐費,在月中發工資時代扣餐費,餐廳非我司所有,會給我司開餐費發票。這個賬務處理怎么做呢?



你好,這個有沒有發票都可以的,因為你們做的是往來,借其他應收款貸銀行存款。
2021 11/30 10:31

郭老師 

2021 11/30 10:31
工資扣除借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款。

84785030 

2021 11/30 10:38
整個的分錄怎么做呢

84785030 

2021 11/30 10:40
借:管理費用-工資3000
貸:應付職工薪酬-工資3000
借:應付職工薪酬-工資3000
貸:銀存2600
貸:其他應收款400
借:招待費
貸:其他應收款-400

郭老師 

2021 11/30 10:41
你這個分錄做錯啦,不應該做到你的管理費用,這個是個人負擔,不是你企業負擔。

郭老師 

2021 11/30 10:41
借其他應收款貸銀行存款。已讀
2021-11-30 10:31
工資扣除借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款。已讀
2021-11-30 10:31

84785030 

2021 11/30 10:42
我可以當做是,員工拿到這個400元,去餐廳消費,然后再到公司報銷嘛?

郭老師 

2021 11/30 10:43
可以的,但是你需要紅沖你的管理費用。

84785030 

2021 11/30 10:43
這樣的分錄這么做呢?

郭老師 

2021 11/30 10:46
借其他應收款貸招待費。

84785030 

2021 11/30 10:48
那其實就是那工資去沖招待費,管理費用里頭換個明細科目?

郭老師 

2021 11/30 10:49
其他應付款個人負擔的餐飲。

84785030 

2021 11/30 10:51
沒明白,我這個餐費發票,單做報銷都不行嗎?

郭老師 

2021 11/30 10:53
報銷不了的,你都已經從工資里扣除了,你們單位又不負擔,你怎么做費用?

郭老師 

2021 11/30 10:53
你們不從工資扣除可以做福利費。

84785030 

2021 11/30 10:55
明白了~謝謝老師

郭老師 

2021 11/30 10:56
不用客氣,工作愉快。
