問題已解決
老師,你好,金蝶禁用的倉位在存貨核算的期初余額調整里面怎么沒有數量,有負金額呢,出庫核算的時出現庫存為零,如何調整



同學你好
期初數是新建賬的時候錄入的
2021 11/30 17:24

84785021 

2021 11/30 18:07
老師,那這個需要調嗎,現在總帳和倉存對賬不平

樸老師 

2021 11/30 18:12
同學你好
這個需要調整平衡

84785021 

2021 11/30 18:49
好的,謝謝老師!!老師上面那個期初數是新建賬的時候錄入負金額要調嗎

樸老師 

2021 11/30 19:02
同學你好
原材料庫存商品等不能是負數
現金銀行也不能是負數

84785021 

2021 11/30 19:09
老師就是這個,需要調嗎,沒有結存數量

樸老師 

2021 11/30 19:21
要的
期初是負數這個建賬都建不成的呀
這個軟件咋回事
你暫估一下吧

84785021 

2021 11/30 20:04
老師那是不是建帳的時候不是負數,后面核算才變負數的呢,暫估的話沒有數量怎么處理呢

樸老師 

2021 12/01 06:34
同學你好
暫估需要有數量和金額

84785021 

2021 12/01 08:06
老師那請問這個怎處理呢,是不是因為禁用了的原因才會出負數

樸老師 

2021 12/01 08:06
這個需要你暫估入庫的

84785021 

2021 12/01 08:16
老師,但是沒有數量啊,做暫估的話

樸老師 

2021 12/01 08:18
你們入庫沒有數量這個不可能吧

84785021 

2021 12/01 08:56
老師,入庫的單推完發票就不在暫估這里了呀

樸老師 

2021 12/01 08:56
同學你好
你收到發票之后暫估的要紅沖

84785021 

2021 12/01 09:00
我說是在系統里面對賬推的發票,不是供應商開的那種,暫估沖紅是怎么操作

樸老師 

2021 12/01 09:02
同學你好
原分錄負數紅沖

84785021 

2021 12/01 09:03
是做憑證嗎老師

樸老師 

2021 12/01 09:13
對的
做分錄就可以紅沖
