問題已解決
前幾個月有一筆其他業務收入了,錯記入營業外收入,并已轉利潤了,請要要怎么處理?



你好
借:營業外收入
貸:其他業務收入
2021 12/04 08:23

84784986 

2021 12/04 08:24
若還要交增值稅呢?

王超老師 

2021 12/04 08:25
?借:營業外收入
貸:其他業務收入
增值稅

84784986 

2021 12/04 08:35
錯記的營業外收入,已轉利潤了

王超老師 

2021 12/04 08:36
你好,是的,因此你這個月的營業外收入可能是負數的

84784986 

2021 12/04 08:54
我之前錯記入營業外收入,結轉了利潤,分錄是借營業外收入,貸本年利潤,借本年利潤,貸利潤分配。現在調整過來,是直接做分錄借,營業外收入,貸,其他業務收入,貸,應交稅費-增值稅嗎?

王超老師 

2021 12/04 08:56
你要看你申報了沒有,如果沒有,才是這樣處理的

84784986 

2021 12/04 08:57
如果已申報了呢?要怎么處理?

王超老師 

2021 12/04 08:58
借:營業外收入
貸:其他業務收入

84784986 

2021 12/04 09:01
已申報了,就不用貸,應交稅費-增值稅,未申報要貸,應交稅費-增值稅,是嗎?

王超老師 

2021 12/04 09:01
是的,要不然你增值稅就重復
