問題已解決
老師公司上個月開錯了10萬的發票,這個月購貨方又抵扣了,本月開紅字發票。這個月15號前報上個月的增值稅怎么辦?



您好
正常申報就可以了
2021 12/06 14:34

84785014 

2021 12/06 14:36
開錯的10萬也申報進去嗎?那這個月紅沖了,下個月報這個月的稅怎么處理?

bamboo老師 

2021 12/06 14:43
開錯的10萬也申報進去
紅沖后還開具正確的么

84785014 

2021 12/06 14:44
這個月紅沖后還要再開具正確的發票

bamboo老師 

2021 12/06 14:45
那下個月按照開票系統的發票匯總表實際銷售額跟銷項稅額填寫就好了啊
負數抵減正數的
