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問題已解決

怎么計算納稅調整增加額

84784950| 提問時間:2021 12/07 21:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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安娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、業務招待費納稅調增=15-15*60%=6萬 2、廣告業務宣傳費納稅調增=1300-8000*15%=100萬 3、營業外支出納稅調增=10萬 4、職工福利納稅調增=160-1000*14%=20萬 5、合計納稅調增=6+100+10+20=136萬
2021 12/07 21:39
84784950
2021 12/07 21:41
那應納所得稅額呢
84784950
2021 12/07 21:43
可是應納所得稅額允許扣除的不是9萬嗎業務招待費那
84784950
2021 12/07 21:43
正常不是15萬乘以60%等于9萬嗎
安娜老師
2021 12/07 21:47
業務招待費可以扣除的是9萬,但是你的會計利潤中業務招待費是計入了15萬,所以是多計了費用6萬(15-9),要做納稅調增6萬
安娜老師
2021 12/07 21:49
因此, 應納所得稅額=(800+136)*25%=234萬元
84784950
2021 12/07 22:05
廣告費不是直接乘百分之15嗎
84784950
2021 12/07 22:06
為什么是8000乘百分之15
安娜老師
2021 12/07 22:13
廣告業務宣傳費企業所得稅可以扣除的限額為銷售(營業)收入的15%,本題中銷售收入是8000萬,因此,可以扣除的金額是8000*15%=1200萬,實際已經稅前列支了1300萬,因此要做納稅調增1300-1200=100萬
84784950
2021 12/07 22:15
好的謝謝
安娜老師
2021 12/07 22:21
不客氣,滿意請幫忙給五星哦~~~
84784950
2021 12/08 12:58
這個怎么計算來著
安娜老師
2021 12/08 12:59
你好,同學,新的題目請另外提交申請,謝謝支持!
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