問題已解決
老師,11月申報期重復申報了一筆沒收押金的收入41120元,12月在申報增值稅的時候能不能在未開具發票填寫負數金額,進行紅沖收入??



你,那就等12月申報11月的稅的時候把這個減去就可以了
2021 12/08 17:36

84784970 

2021 12/08 17:40
11月申報期我重復申報是無票收入

小鎖老師 

2021 12/08 17:41
你不是11月份申報了兩次嗎?你在12月月份申報時候能減去嗎

84784970 

2021 12/08 17:41
到了12月申報的時候,我在增值稅申報表的附列表一里未開具發票欄填寫負數金額嗎?

84784970 

2021 12/08 17:42
12月也有其他無票收入的話,直接減掉41120元的金額,填寫無票收入嗎?

小鎖老師 

2021 12/08 17:44
寫無票收入,直接減掉
