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固定資產發現以前有一個月多計提了,清理時發現累計折舊有貸方余額,跨年了,現在才發現,怎么處理?我的軟件是累計折舊一定要跟固定資產一起錄,不能單獨錄,而且固定資產不能紅沖,也不能復制



你好;? ?那你現在紅沖即可 ; 借累計折舊貸? 管理費用-折舊費。? ?沒有跨年嘛? 。你固定資產原值是不是弄錯了 去看看? ?
2021 12/10 09:51

固定資產發現以前有一個月多計提了,清理時發現累計折舊有貸方余額,跨年了,現在才發現,怎么處理?我的軟件是累計折舊一定要跟固定資產一起錄,不能單獨錄,而且固定資產不能紅沖,也不能復制
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