問題已解決
去年多暫估的成本,老本不肯來發票回來了,那應付賬一直掛著,不想一直掛著這個應付賬怎么處理好呢



你好,這個錢你們不需要支付嗎?
2021 12/15 15:19

84785003 

2021 12/15 15:21
不用支付

84785003 

2021 12/15 15:22
估算時估多了,后開只開了一半發票回來,多的老反不想再去開,等于只是掛著賬,實際沒有業務發生的

郭老師 

2021 12/15 15:27
那你紅沖暫估的成本

84785003 

2021 12/15 15:29
只沖成本一筆分錄嗎,我試試看之前沖時把庫存做成負庫存,沖紅時分錄寫什么好呢

84785003 

2021 12/15 15:29
是摘要,不是分錄

郭老師 

2021 12/15 15:31
成本,還有你的入庫都紅沖了,不會出現負數。

84785003 

2021 12/15 16:05
因為之前做了6萬多的暫估,后來只回了3萬的發票,那我是要分兩次分來來做嗎

郭老師 

2021 12/15 16:06
發票沒有到全的話,你可以紅沖3萬的,然后再做發票的,沒有到的那部分還是繼續但估。

84785003 

2021 12/15 16:32
那不就一直要掛應付賬了

郭老師 

2021 12/15 16:33
那你們沒有支付,人家給你開了發票,不就得這么做?

84785003 

2021 12/15 16:34
我的意思有沒有什么可以直接沖掉這個應付賬和成本的辦法

郭老師 

2021 12/15 16:34
我們單位需要付錢,不需要,這是別人**你們的,不需要付款嗎

84785003 

2021 12/15 16:37
那就是說,我們只能做估成本時做下調整,慢慢把這個賬調平了

郭老師 

2021 12/15 16:39
對的是的,可以這么做的。

84785003 

2021 12/15 16:42
還有就是,我今天開回多少發票,就沖去年多少成本,去年多估的就不用理著先對嗎,這樣沖賬的話,我摘要怎么寫好呀

郭老師 

2021 12/15 17:12
你好,紅沖暫估
xx材料入庫
借轉xx材料成本
