問(wèn)題已解決
老師我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人人這個(gè)季度開(kāi)票超了要交增值稅分錄怎么做啊



借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
下個(gè)月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2021 12/23 20:10

84784948 

2021 12/23 20:12
我做的是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),然后等交稅時(shí)是不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),貸銀行存款啊

84784948 

2021 12/23 20:12
這樣可以嗎

郭老師 

2021 12/23 20:24
你好
是的
是這么做的

84784948 

2021 12/23 20:25
哦哦好的謝謝老師

郭老師 

2021 12/23 20:31
不用客氣
工作愉快

84784948 

2021 12/23 20:32
嗯嗯老師也是謝謝老師

郭老師 

2021 12/23 20:32
不用客氣
工作愉快
