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請問第十三個月工資如何算個稅?是發放當月跟當月工資合并一起計算個稅嗎?



你好在12月份計提借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
2021 12/29 15:25

郭老師 

2021 12/29 15:25
發放的次月申報個稅就可以了。

84784957 

2021 12/29 15:27
老師,我的意思是年底的雙薪哦,我們公司會明年1月份才會計算出第13個月的工資

郭老師 

2021 12/29 15:29
你好,那你可以在下一個月計提發放。

84784957 

2021 12/29 15:31
我不需要在今年12月份就先計提嗎?下個月計提就算在2022年度的費用里?

郭老師 

2021 12/29 15:34
你好,那你現在可以暫估的。
12月份計提借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。已讀
2021-12-29 15:25
這里讓你12月份計提了,但是你又給我回復說,我一月份才算出來。

郭老師 

2021 12/29 15:34
你的意思是不是就是12月份算不出來,你可以在一月份計提的。

84784957 

2021 12/29 15:38
對的,對的,老師。12月份算不出來
那我1月份再計提,算在2022年的費用,這個是可以的對吧?

郭老師 

2021 12/29 15:39
好,不用的,你想送到二一年的成本費用里面,借以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資可以做這個。

郭老師 

2021 12/29 15:40
匯算清繳的時候,這個賬載金額填寫你們之前計提的稅收金額和實際金額都要加上這個補集體的。

84784957 

2021 12/29 15:46
老師你的意思是不是這樣的:
12月份因計算不出雙薪,暫不計提。等次年1月份記為以前年度損益調整。匯算時把賬載金額和實際金額都補上這個雙薪。

郭老師 

2021 12/29 15:49
對的是的,可以這么理解的。

84784957 

2021 12/29 15:52
明白了,謝謝老師

郭老師 

2021 12/29 15:53
不用客氣,工作愉快。

郭老師 

2021 12/29 15:53
剛才你打錯了賬載金額不要補上,實際金額和稅收金額不上這兒,你不就是多抵扣嗎?

84784957 

2021 12/29 15:57
賬載金額就是21年賬上有計提的數?

郭老師 

2021 12/29 15:57
你好,對的是的,是這么做的。
