問題已解決
老師,我們公司是建筑業。今年成本高,收入低,我們又想交些企業所得稅,請問可以做未開票收入嗎,如何做賬務處理呢?明年開票時又如何做賬務處理呢?謝謝老師



您好,未開票收入這么做 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2021 12/30 07:56

東老師 

2021 12/30 07:56
明年開票的時候再把這筆會計分錄紅沖了

84784985 

2021 12/30 07:59
謝謝老師。明年直接做紅沖分錄就行是不?用不到以前年度損益調整科目吧?

東老師 

2021 12/30 07:59
對因為你還開正確的發票呢,所以直接用當時的分錄就可以。

84784985 

2021 12/30 07:59
直接做相反分錄就行嗎?

東老師 

2021 12/30 08:00
不做,相反的是做紅字的會計分錄。

84784985 

2021 12/30 08:02
啊,就是借貸方向都是正常的,只是做紅字是不

東老師 

2021 12/30 08:03
對,沒錯兒,方向是正常的,就是紅字。

84784985 

2021 12/30 08:03
非常謝謝老師,老師頭像超帥氣

東老師 

2021 12/30 08:06
多謝多謝,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
