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你好,我們是勞務派遣公司。派遣人員去其他公司工作。幫派遣人員代扣代繳社保,怎么做分錄,用人單位支付代付的社保,我們又怎么做分錄!

84785041| 提問時間:2022 01/03 16:15
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 可以這樣處理 "(1)收到的款會計處理 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費—應交增值稅-銷項抵減稅額 主營業務成本 貸:銀行存款 " 期末把相關增值稅轉到未交增值稅就可以了
2022 01/03 16:26
小五子老師
2022 01/03 16:27
收到的時候做主營業務收入,支出的時候做主營業務成本。
84785041
2022 01/03 16:36
我們公司還沒有開勞務發票給用人單位!
84785041
2022 01/03 16:39
用人單位支付給我的社保費,可以做預收賬款嗎?我們開票給他們直接可以沖掉
84785041
2022 01/03 16:40
我們開票的金額包含了有服務費,和幫他們代扣代繳社保費
小五子老師
2022 01/03 16:42
是的,可以沖預收賬款的。
84785041
2022 01/03 16:51
我們代扣代繳的社保費,怎么做分錄
84785041
2022 01/03 16:53
是借:其他應付款_社保 貸:銀行存款嗎
小五子老師
2022 01/03 16:53
做到主營業務成本里面,收到的做到主營業務收入里面。
小五子老師
2022 01/03 16:54
你還是按我上面給你的分錄做,分別計入主營業務收入和成本會比較清楚。
84785041
2022 01/03 16:55
開票了就計提到主營業務成本里,借:主營業務成本 貸:其他應收款_社保 這樣對嗎
84785041
2022 01/03 16:56
但是沒有開發票。我們這個月才開發票
小五子老師
2022 01/03 17:01
開票 借:應收賬款 貸:主營業務收入
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