問題已解決
因為異地預繳和進項留抵的問題,應交稅費借方有余額,應該要重分類嗎?重分類到哪個科目?



您好
重分類到其他流動資產欄次
2022 01/06 11:54

84784956 

2022 01/06 12:09
跨月計提產生的應付職工薪酬余額借方應該重分類嗎?重分類到哪了

bamboo老師 

2022 01/06 13:11
跨月計提產生的應付職工薪酬余額借方?
計提不是應該在貸方么?

84784956 

2022 01/06 13:30
因為跨域計提的問題導致社保借方有余額

84784956 

2022 01/06 14:06
因為跨域計提的問題導致社保借方有余額

bamboo老師 

2022 01/06 14:22
跨月計提 不是應該先計提當月的 次月繳納么?然后余額在貸方表示

84784956 

2022 01/06 14:30
我們是當月計提當月發放但是社保部分存在預繳,我們12月計提11發放11,但是12月繳納的是12月社保

bamboo老師 

2022 01/06 14:44
12月繳納的是12月社保? 那您12月當月單位部分就應該計提單位部分? 期末應該是平的啊

84784956 

2022 01/06 14:46
我們工資個社保的計提都是在次月

bamboo老師 

2022 01/06 14:47
工資跟社保都是當月計提當月的
