問題已解決
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進度,該怎么暫估成本呢



你好,自己隨便暫估一個,只要不超過你的收入都可以。
2022 01/07 08:25

84784999 

2022 01/07 08:29
那下個月收到發票要怎么做呢?還需要通過以前年度損益調整科目來調嗎

郭老師 

2022 01/07 08:30
你好,對的是的,是這么做的。

84784999 

2022 01/07 08:34
那這么調整的話,是不是21年的費用就記到22年了?

郭老師 

2022 01/07 08:37
你好不是的,你發票到了之后,用以前年度損益調整來做匯算清,交的時候還是屬于二一年的成本。

84784999 

2022 01/07 08:49
分錄怎么做呢老師?比如我暫估了15萬,次年發票到了發現開了18萬

郭老師 

2022 01/07 08:50
比如你暫估的時候,借主營業務成本貸應付賬款。15
次年借應付賬款貸,以前年度損益調整15,
借以前年度損益調整貸應付賬款18。
