問題已解決
固定資產用于職工福利,需要走應付職工薪酬-福利費這個科目嗎



你好 如果是固定資產 是折舊走應付職工薪酬-福利費
固定資產入賬時候不用
2022 01/12 11:08

84784982 

2022 01/12 11:09
折舊的時候走的是管理費用-折舊費,那藥怎么調

來來老師 

2022 01/12 11:17
正常計提
借:應付職工薪酬-福利費用
貸:累計折舊
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費用
現在可以先沖銷計提? 再做一邊
或是
借:應付職工薪酬-福利費用
貸:管理費用-折舊費
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費用
就是第二種調整完 數是對了 但是誰看都可能要問一句為什么
所以個人建議是沖銷再做
