問題已解決
年初一次性收到對方打款,并已開具發票,以后才能有成本,怎么入賬?



您好
請問收到的是多長時間的收入
2022 01/12 20:23

84784975 

2022 01/12 20:25
收到的是一年的收入,并一次性開發票,正常下個月就要繳納企業所得稅了,怎么做賬能讓后期的成本抵扣費用

bamboo老師 

2022 01/12 20:27
借:應收賬款
貸:預收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
收到款項
借:銀行存款
貸:應收賬款
然后按月確認收入
借:預收賬款
貸:主營業務收入
然后對應每個月再結轉成本就好了

84784975 

2022 01/12 20:27
我們是服務業,甲方是一次性打款,我們陸續服務,才能產生進項發票,才能產生成本,現在收益一次性產生了,就得納企業所得稅了,年底能退稅了嗎

84784975 

2022 01/12 20:29
不是開具發票了就要一次性入收入嗎?那報稅的時候產生了增值稅專票,不用一次性入收入嗎?

bamboo老師 

2022 01/12 20:29
陸續服務費 不應該一次性確認收入的啊

84784975 

2022 01/12 20:31
老師,稅務系統的申報,不是開了增值稅就一定要入收入的報表是嗎?我以為不入收入跟系統就不匹配了呢?

bamboo老師 

2022 01/12 20:33
稅務系統的申報,不是開了增值稅就一定要入收入的報表 是的

84784975 

2022 01/12 20:43
那就是開票增值稅就要一次性繳納,然后企業所得稅稅季報時就是按我自己的利潤表申報就可以了嗎?即食開票了,收入那也可以分期填入稅務的系統里嗎?

bamboo老師 

2022 01/12 20:45
是的 這樣理解正確的

84784975 

2022 01/12 20:51
老師。我們是當地的企業,也是按季預繳企業所得稅稅,年底匯算清繳吧?不是一定是外地企業來當地才是預繳吧?

bamboo老師 

2022 01/12 20:54
當地的企業?那企業所得稅不應該預繳的啊??
季度的時候預繳就好了
跟外地企業預繳不是一個意思
