問題已解決
老師,生產和研發都有送樣給客戶,應該要視同銷售對嗎?這個賬務處理怎么處理?研發之前都費用化了



你好學員是都要視同銷售的
2022 01/17 23:25

小默老師 

2022 01/17 23:29
借:管理費用
貸:庫存商品
研發支出
應交稅費~應交增值稅

84785011 

2022 01/18 05:31
老師還是不明白,這個研發支出之前就借:研發支出-材料-人工等然后每月結轉,借:管理費用貸研發支出,未做庫存商品。

小默老師 

2022 01/18 07:40
都得費用了怎么走樣本?

84785011 

2022 01/18 07:46
那怎么處理比較合適?也不算是樣本,就是送給人家了,

小默老師 

2022 01/18 08:57
你送的樣本沒有入庫存嗎?

84785011 

2022 01/18 09:05
沒給到我數據我沒辦法入庫存,之前就是給到我說量很少很少所以不入庫,可是我自己發現有送樣的,所以我想著說,直接是項目上鄰用材料了,

小默老師 

2022 01/18 09:09
借:管理費用
貸:庫存商品
應交稅費~應交增值稅

小默老師 

2022 01/18 09:10
生產出的有樣品成本吧?

84785011 

2022 01/18 09:11
生產我按照正常生產里面的出庫,管理費用我入樣品費嗎?老師您發的是正常生產的分錄吧?

小默老師 

2022 01/18 09:13
嗯是的,按照生產的產品銷售價格視同銷售

84785011 

2022 01/18 09:15
老師我們針對不同客戶都有不同定價,那我按照平均價格來確認嗎?

小默老師 

2022 01/18 09:16
視同銷售的話看你們給對方開票的價格。

84785011 

2022 01/18 09:16
那研發的呢?老師我直接確認收入成本還是放在研發費用里面可以嗎

小默老師 

2022 01/18 09:20
研發贈送的沒有實物,看你們是否開票,開票就要庫存
