問(wèn)題已解決
老師,印花稅里面的購(gòu)銷合同是按照銷售收入的金額+采購(gòu)成本的金額,計(jì)填嗎?



最好看下你稅務(wù)局的口徑,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該是雙方繳納的,也就是你購(gòu)物銷售都需要交。
2022 01/18 12:56

84785018 

2022 01/18 12:58
所以,就是銷售金額+購(gòu)入金額的合計(jì)填列?

郭老師 

2022 01/18 13:00
對(duì)的是的,你最好問(wèn)下你稅務(wù)局的口徑,因?yàn)橛行┑胤剿幸粋€(gè)扣除比例60%或者是70%。

84785018 

2022 01/18 13:03
哦哦 好的 那印花稅核定的是按次申報(bào)的,如果有幾年的時(shí)間都沒(méi)有申報(bào)了,是可以直接把以前所有需要申報(bào)的類容全部填入這次一起申報(bào)的嗎?

郭老師 

2022 01/18 13:03
可以的,可以這么做的。
