問題已解決
老師,我們進項大于銷項,加計抵減期末有余額,分錄怎么做呢?



你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022 01/19 20:34

84784957 

2022 01/19 20:39
我們是進項大于銷項不用繳稅的,結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減的分錄也是這樣嘛?

紫藤老師 

2022 01/19 20:39
結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減的分錄也是這樣

84784957 

2022 01/19 20:40
我們銷項-進項還剩余部分進項稅額,我們是放在增值稅留抵稅額這個科目里的,想問一下加計抵減這個應(yīng)該怎么做呢

紫藤老師 

2022 01/19 20:41
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減

84784957 

2022 01/19 20:45
老師,我們申報表是這樣哦

紫藤老師 

2022 01/19 20:46
你都需要去結(jié)轉(zhuǎn) 的了額

84784957 

2022 01/19 20:48
這樣子的申報表分錄應(yīng)該是怎么做呢?

紫藤老師 

2022 01/19 20:49
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
