問題已解決
老師,請問月末是不是把損益類科目結轉至本年利潤,年末才把本年利潤結轉至利潤分配-未分配利潤?



你好,對的是的是這么做。
2022 01/21 17:44

84785044 

2022 01/21 17:44
好的,謝謝

84785044 

2022 01/21 17:46
但是,我看之前的會計,因為要分配利潤給股東,不到年末有把本年利潤結轉至利潤分配-未分配利潤

郭老師 

2022 01/21 17:46
不用客氣,工作愉快。

84785044 

2022 01/21 18:46
但是,我看之前的會計,因為要分配利潤給股東,不到年末有把本年利潤結轉至利潤分配-未分配利潤
這樣做可以嗎

郭老師 

2022 01/21 18:58
可以的
但是最好還是年末做
平時分紅做其他應收款

84785044 

2022 01/21 19:01
不是其他應付款嗎

84785044 

2022 01/21 19:03
可以明細化一點嗎

郭老師 

2022 01/21 19:04
給你股東分紅好
你們支付的
借其他應收款貸銀行存款

84785044 

2022 01/21 19:05
然后呢,年末怎么做?

郭老師 

2022 01/21 19:18
抵扣
借應付利潤貸其他應收款,應交稅費個稅
分紅需要計提
自己做個計提的就可以

84785044 

2022 01/21 21:13
什么時候計提

郭老師 

2022 01/21 21:22
你好,12月份計提就可以做了盈余公積,結轉盈余公積之后。

84785044 

2022 01/21 21:45
這個整體思路,我還沒理清楚

郭老師 

2022 01/22 08:46
借利潤分配應付利潤
貸應付利潤

郭老師 

2022 01/22 08:46
借應付利潤
貸其他應收款
應交稅費個稅

郭老師 

2022 01/22 08:46
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應付利潤

84785044 

2022 01/22 08:57
3步驟,沒看懂,可以說明嗎

郭老師 

2022 01/22 09:01
計提分紅
借利潤分配應付利潤
貸應付利潤已讀
2022-01-22 08:46

郭老師 

2022 01/22 09:01
分紅借應付利潤
貸其他應收款
應交稅費個稅已讀
2022-01-22 08:46

郭老師 

2022 01/22 09:02
結轉應付利潤
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應付利潤

84785044 

2022 01/22 11:19
老師,如果沒有計提,只有結轉和支付,會產生怎么樣的結果

郭老師 

2022 01/22 11:20
應付利潤是一個負數余額
