問題已解決
收到一部分工程款怎么結轉,已經開發票了



1.已開出發票給發包方 借:應收工程結算款(按照發票數) 貸:工程結算(按照發票數)
2.工程款收到一部分 借:銀行(或現金) 貸:應收工程款
3.年終怎么結轉收入成本,按照現行納稅環節規定,只要有“工程結算”就視同工程款已經收,至于建設單位未給的部分是搜狗單位自己的事,也就是說施工單位吃虧,先交納所得稅
2022 01/26 16:30

84785012 

2022 01/26 16:35
老師我現在是問怎么結轉勞務成本,是收到多少款開多少發票的

小鎖老師 

2022 01/26 16:36
你們之前用的啥科目?做的應收?

84785012 

2022 01/26 16:38
我用的是工程施工現在怎么結轉成本,那我開發票了不是要結轉嗎

小鎖老師 

2022 01/26 16:47
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本),
借:工程施工——合同毛利 (倒擠),
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)。

84785012 

2022 01/26 17:35
老師我不太明白,我是先開發票的,我已經做了應收賬款的,我們的成本就是勞務

小鎖老師 

2022 01/26 17:39
我的分錄沒有應收賬款啊,只是結轉成本,你現在不是結轉成本嗎?其實結轉成本就是 借 主營業務成本 貸方就是你之前歸集成本的科目

84785012 

2022 01/26 17:46
我是意思是我開發票的時候已經做主營業務收入,現在要結轉成本,

小鎖老師 

2022 01/26 18:11
我給你說的結轉成本的分錄不理解嗎?
